• <source id="jbvss"><bdo id="jbvss"></bdo></source>

      <blockquote id="jbvss"><wbr id="jbvss"></wbr></blockquote>

        <i id="jbvss"><sub id="jbvss"></sub></i>
      1. 歡迎光臨本站!
        無障礙瀏覽?。? 關于我們?。? 法律聲明  進入關懷版
        現在位置: 首頁 ==> 專題欄目信息 ==> 政府預算決算 ==> 部門預算 ==> 2023年部門預算

        沐川縣黃丹鎮人民政府2023部門預算公開編制說明

        發布時間:2023-03-17 信息編輯:黃丹鎮 字體:【

         

        沐川縣黃丹鎮人民政府

        2023年部門預算編制說明

         

        一、主要職能

        二、部門預算單位構成

        三、收支預算總體情況

        四、財政撥款支出預算安排情況

        五、三公經費財政撥款預算安排情況

        六、其他重要事項的情況說明

        七、名詞解釋


        一、主要職能 

        (一)貫徹落實黨的路線方針政策和國家法律法規以及上級黨委、政府的決議、決定和命令,執行鎮黨委和鎮人民代表大會的決議,加強農村基層政權建設,鞏固黨在農村的執政基礎。

        (二)組織編制本行政區域經濟社會發展規劃和鎮國土空間規劃。負責農村基礎設施和各項公益事業建設,推進脫貧攻堅,實施鄉村振興戰略,加快經濟社會發展,改善群眾生產生活環境。

        指導農村經濟發展,推進農業經濟結構調整,促進經濟增長、農業增效、農民增收。

        加強農村公共服務體系建設,抓好基礎教育、科技、文化、體育、衛生健康、食()品安全等工作,做好民政事務、殘疾、老齡、就業創業、社會保障、勞動關系協調、民族宗教、退役軍人事務、統計等工作,促進農村社會事業健康發展。

        負責轄區內自然資源、生態環境保護、森林防火、防汛抗旱、糧食安全、供銷合作社等工作。

        推進基層民主法治建設,加強普法依法治理,指導村()委員會工作,維護群眾合法權益。

        承擔轄區平安建設、社會治安綜合治理、安全和應急管理等有關工作。負責群眾來信來訪,反映社情民意,化解矛盾糾紛,維護社會安全穩定。

        負責清理編制權責清單、公共服務清單事項,建立清單動態調整和公示機制,推進政務公開,接受群眾監督,增強政府公信力。

        負責國防教育、兵役征集、民兵預備役等有關工作。

        承擔法律、法規、規章規定的其他職能和上級黨委、政府交辦的其他工作。

        二、部門預算單位構成

        按照預算管理有關規定和綜合編制原則,沐川縣黃丹鎮人民政府預算編制范圍包括黃丹鎮人民政府黨政機關、政府下屬單位便民服務中心、農業綜合服務中心、文化旅游發展服務中心、社會治理服務中心。

        三、收支預算總體情況

        2023黃丹鎮人民政府預算收入總額為1620.52元,其中:當年財政撥款1418.54萬元,上級補助0萬元,上年結轉201.98萬元。相應安排支出預算1620.52萬元,其中:基本支出892.73萬元,項目支出727.79萬元。較上年相比,部門收支增長45.51%,主要是:增加了部分項目支出如村(社區)“有事來協商”工作經費、地方志編纂經費、公共圖書館、美術館、文化館(站)免費開放中央補助資金到鄉鎮、黃丹鎮大碑村4、5組移民后扶道路硬化項目、黃丹鎮大碑村6、8、9組(原趙壩村3、4、5、6組)移民庫區道路硬化項目、庫區水面漂浮物清理打撈社會化服務資金、公益船舶運營補貼項目等。

        四、財政撥款支出預算安排情況

        2023黃丹鎮人民政府部門預算財政撥款支出主要用于保障部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔的全鎮社會、經濟事業發展等相關工作。其中:基本支出,是用于保障單位正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費;項目支出,是用于保障單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出。

        2023黃丹鎮人民政府部門預算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

        (一)一般公共服務支出741.87萬元,主要用于政府機關人員工資、日常運轉、人大會議和代表工作、群團、婦聯等方面的支出以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的項目支出。

        (二)國防支出1.89萬元,主要用于民兵訓練費等支出。    

        )公共安全支出1.89萬元,主要用于普法宣傳等支出。

        文化旅游體育與傳媒支出8.8萬元,主要用于文化活動等支出。

        )社會保障和就業支出78.57萬元,主要用于機關行政、事業單位基本養老保險繳費支出。

        )衛生健康支出36.37萬元,主要用于為職工繳納的醫療保險、老齡事務支出。

        )節能環保支出49萬元,主要用于城鄉環境治理、農村生活垃圾治理等支出。

        )農林水事務支出622.39萬元,主要用于對村民委員會和村黨支部的補助、貧困村第一書記駐村工作經費、非貧困村第一書記工作經費、基層組織活動和公共服務運行經費項目、化解加禾一組瓷磚廠占地補償費債務支出等支出。

        交通運輸支出9萬元,主要用于公益船舶運營補貼項目。

        )災害防治及應急管理支出4.44萬元,主要用于安全生產監管人員補助支出等。

        十一)住房保障支出66.3萬元 ,主要用于為職工繳納住房公積金支出。

        五、“三公”經費財政撥款預算安排情況

        2023年,黃丹鎮人民政府三公經費財政撥款預算數8.6萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費3萬元,公務用車購置及運行維護費5.6萬元。

        (一)因公出國(境)經費。2023黃丹鎮人民政府無出國出境計劃安排。

        (二)公務接待費。2023黃丹鎮人民政府安排公務接待費預算3萬元,上年下降26.67%,主要是厲行節約原則。

            (三)公務用車購置及運行維護費。2023黃丹鎮人民政府安排公務用車購置及運行維護費5.6萬元,其中:購置經費0萬元,運行維護費5.6萬元,與上年預算持平。2023年無購車計劃,單位車輛保有量2輛。

        六、其他重要事項的情況說明

        (一)機關運行經費。2023黃丹鎮人民政府履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉而開支的機關運行經費,合計125.89萬元。

        (二)政府采購情況。2023黃丹鎮人民政府安排政府采購預算0萬元。

        (三)國有資產占有使用情況。截至2023年底,黃丹鎮人民政府所屬各預算單位共有車輛3輛,其中:一般公務用車2輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。2023年,部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

        (四)績效目標設置情況。2023年,黃丹鎮人民政府按要求實行績效目標管理,編制了項目績效目標的預算651.69萬元,主要為第一書記和工作隊工作經費項目、2023基層組織活動和公共服務運行經費項目、加禾一組瓷磚廠占地費項目、農村生活垃圾治理資金項目、鄉鎮民兵業務經費項目、人大代表活動經費項目、鄉鎮人代會會議費項目、人大主席團經費項目、鄉鎮安全監管工作經費項目、鄉鎮環境綜合治理長效管理經費項目、鄉鎮老協活動經費項目、鄉鎮普法依法治理經費項目、村組干部報酬和績效考核獎勵經費、村干部養老保險和醫療保險及村民小組長小額保險、社區干部居民小組長報酬和績效考核獎勵經費、社區干部養老保險和醫療保險及居民小組長小額保險、村(社區)“有事來協商”工作經費、地方志編纂經費、庫區水面漂浮物清理打撈社會化服務資金、公益船舶運營補貼、鄉鎮便民服務中心(站)日常運維費項目、鄉(鎮)便民服務體系建設資金項目、村(社區)代辦點日常運維費項目、集鎮社區干部養老保險項目、集鎮社區干部績效考核獎勵經費項目、國有企業退休人員社會化管理補助項目、公務用車運行維護、行政福利費、事業福利費、行政工會經費、事業工會經費、行政公務交通補貼、事業公務交通補貼、行政日常公用經費、事業日常公用經費等。

        七、名詞解釋

        (一)財政撥款收支情況:是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。

        (二)一般公共預算撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。

        )上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

        )社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):指離退休人員的支出。

        )社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指離退休人員的支出。

        )社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。

        )社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的職業年金的支出。

        )社會保障和就業(類)其他社會保障和就業(款)其他社會保障和就業支出(項):指除上述項目外,其他用于行政事業單位離退休等方面的支出。

        )衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指行政單位及參公管理事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。

        (十)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。

        (十)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):指行政單位及參公管理事業單位用于集中繳納公務員醫療補助支出。

        (十)住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指由單位及其在職職工按規定繳存的住房公積金支出。

        (十)基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

        (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

        (十)納入預決算管理的“三公”經費,是指部門安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

         沐川縣黃丹鎮人民政府2023年部門預算公開表.xlsx

        附表目錄:

        1.部門收支總表 
        1-1.部門收入總表 
        1-2.部門支出總表 
        2.財政撥款收支預算總表
        2-1.財政撥款支出預算表(部門經濟分類科目)
        3.一般公共預算支出預算表
        3-1.一般公共預算基本支出預算表
        3-2.一般公共預算項目支出預算表
        3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表
        4. 政府性基金預算支出預算表 
        4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表
        5.國有資本經營預算支出預算表
        6. 政府購買服務預算表
        7. 政府采購預算表

        8. 部門預算項目績效目標申報表

        掃一掃在手機打開當前頁
        ?
        国产91色在线 | 国产